Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0052766
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.900.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            169202
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.900.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SA
        
                                    RUC
                            
            80002203-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            993
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-14-97987
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 203.369.122
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 194.998.285
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 194.998.285
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276713
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        