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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 2.479.865
Nro. Solicitud de Transferencia
118237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.307

Retención DNCP
₲ 8.837
Retención IVA
₲ 67.633
Retención Renta
₲ 45.088
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-99242
Monto Contrato
₲ 126.741.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.675.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.675.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)