Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019855
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.367.520
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61769
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.362.647
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.873
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Industria Quimica Resplandor SRL
        
                                    RUC
                            
            80026181-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-14-94683
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 67.407.080
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.615.216
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.615.216
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272757
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            S1- Sub Unidad N°1 
        