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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0086793
Monto de la Factura
₲ 189.594.130
Nro. Solicitud de Transferencia
82300
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.116.415

Retención DNCP
₲ 675.645
Retención IVA
₲ 5.170.749
Retención Renta
₲ 3.447.166
Multa
₲ 124.184.155

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89236
Monto Contrato
₲ 4.472.039.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.822.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.436.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)