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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 47.996.911
Nro. Solicitud de Transferencia
115105
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.996.911

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90134
Monto Contrato
₲ 6.886.962.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.563.578.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.545.666.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)