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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 7.160.431
Nro. Solicitud de Transferencia
87040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.744.606

Retención DNCP
₲ 25.257
Retención IVA
₲ 195.284
Retención Renta
₲ 195.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96641
Monto Contrato
₲ 1.534.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.823.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.823.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279596
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DE LA MARCA NEWPORT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)