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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010670
Monto de la Factura
₲ 239.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.011.559

Retención DNCP
₲ 895.641
Retención IVA
₲ 3.427.200
Retención Renta
₲ 4.569.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98137
Monto Contrato
₲ 2.360.548.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.112.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.112.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)