Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0042715
Monto de la Factura
₲ 520.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.610.344
Retención DNCP
₲ 1.924.692
Retención IVA
₲ 7.440.821
Retención Renta
₲ 14.881.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91730
Monto Contrato
₲ 139.926.687.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.401.912.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.401.588.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)