Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000511
Monto de la Factura
₲ 44.848.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30047
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.186.116
Retención DNCP
₲ 167.434
Retención IVA
₲ 640.693
Retención Renta
₲ 854.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91730
Monto Contrato
₲ 139.926.687.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.401.912.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.401.588.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)