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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.386

Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
₲ 10.257
Retención Renta
₲ 13.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97182
Monto Contrato
₲ 2.151.198.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.549.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.549.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia