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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002226
Monto de la Factura
₲ 4.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.927.223

Retención DNCP
₲ 14.832
Retención IVA
₲ 100.270
Retención Renta
₲ 75.675
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-97180
Monto Contrato
₲ 858.420.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.446.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.446.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia