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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 37.693.200
Nro. Solicitud de Transferencia
133735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.471.016

Retención DNCP
₲ 132.954
Retención IVA
₲ 1.027.996
Retención Renta
₲ 1.027.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222068
Monto Contrato
₲ 12.837.457.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.633.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.633.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)