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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 1.315.622.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.308.349

Retención DNCP
₲ 4.592.719
Retención IVA
₲ 35.880.614
Retención Renta
₲ 47.840.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
605
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222118
Monto Contrato
₲ 28.494.932.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.554.038.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.554.038.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)