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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003303
Monto de la Factura
₲ 714.058.237
Nro. Solicitud de Transferencia
5045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.390.919

Retención DNCP
₲ 2.611.413
Retención IVA
₲ 10.200.832
Retención Renta
₲ 27.202.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223788
Monto Contrato
₲ 55.309.783.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.809.698.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.809.441.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)