Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001879
Monto de la Factura
₲ 56.645.680
Nro. Solicitud de Transferencia
25792
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.559.839
Retención DNCP
₲ 209.319
Retención IVA
₲ 809.224
Retención Renta
₲ 1.618.448
Multa
₲ 396.520
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223788
Monto Contrato
₲ 55.309.783.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.809.698.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.809.441.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)