Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012527
Monto de la Factura
₲ 177.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28127
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.478.370
Retención DNCP
₲ 689.503
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.331.210
Multa
₲ 35.541
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213448
Monto Contrato
₲ 7.184.717.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.257.056.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.243.762.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)