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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004562
Monto de la Factura
₲ 10.614.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89823
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.901.978

Retención DNCP
₲ 37.054
Retención IVA
₲ 289.486
Retención Renta
₲ 385.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
617
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221753
Monto Contrato
₲ 807.061.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.542.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.542.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)