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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0101531
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.916.134

Retención DNCP
₲ 48.384
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 504.000
Multa
₲ 1.386

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213460
Monto Contrato
₲ 124.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.200.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.200.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)