Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002114
Monto de la Factura
₲ 166.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.179.954
Retención DNCP
₲ 580.824
Retención IVA
₲ 4.537.691
Retención Renta
₲ 6.050.255
Multa
₲ 33.276
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
285/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213792
Monto Contrato
₲ 7.979.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.805.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.322.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404497
Nombre de la Licitación
LPN N° 107/21 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE GASOMETRÍA MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
