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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003671
Monto de la Factura
₲ 267.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.818.370

Retención DNCP
₲ 935.389
Retención IVA
₲ 7.307.727
Retención Renta
₲ 9.743.636
Multa
₲ 911.030

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213635
Monto Contrato
₲ 2.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.992.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.992.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398021
Nombre de la Licitación
LPN N° 35_2021 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)