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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 35.558.575
Nro. Solicitud de Transferencia
35571
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.171.625

Retención DNCP
₲ 124.132
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222004
Monto Contrato
₲ 703.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.457.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.457.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)