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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002798
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.143.813

Retención DNCP
₲ 101.850
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 787.500
Multa
₲ 28.875

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
767
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224543
Monto Contrato
₲ 615.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.894.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.894.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)