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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012595
Monto de la Factura
₲ 21.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63985
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.675.997

Retención DNCP
₲ 77.565
Retención IVA
₲ 599.727
Retención Renta
₲ 599.727
Multa
₲ 17.592

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222055
Monto Contrato
₲ 6.497.406.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.158.221.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.157.984.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)