Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000160
Monto de la Factura
₲ 156.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25938
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.947.938
Retención DNCP
₲ 546.153
Retención IVA
₲ 4.266.818
Retención Renta
₲ 5.689.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
365/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215863
Monto Contrato
₲ 25.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.736.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.736.469.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406682
Nombre de la Licitación
LPN 07/22 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA POLIVALENTE PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
