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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002930
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206303
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.206.800

Retención DNCP
₲ 86.924
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 905.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-220935
Monto Contrato
₲ 183.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.222.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.935.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416852
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social