Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004241
Monto de la Factura
₲ 70.507.888
Nro. Solicitud de Transferencia
23620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.556.761
Retención DNCP
₲ 257.857
Retención IVA
₲ 1.007.255
Retención Renta
₲ 2.686.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216395
Monto Contrato
₲ 1.868.369.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.281.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.281.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397770
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/21-ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)