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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001391
Monto de la Factura
₲ 95.989.392
Nro. Solicitud de Transferencia
70947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.432.181

Retención DNCP
₲ 354.704
Retención IVA
₲ 1.371.277
Retención Renta
₲ 2.742.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216395
Monto Contrato
₲ 1.868.369.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.281.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.796.281.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397770
Nombre de la Licitación
LPN N° 28/21-ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)