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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 263.321.220
Nro. Solicitud de Transferencia
176893
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.372.086

Retención DNCP
₲ 973.035
Retención IVA
₲ 3.761.732
Retención Renta
₲ 7.523.463
Multa
₲ 447.646

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-223785
Monto Contrato
₲ 17.167.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.569.190.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.569.190.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414027
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)