Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197715
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.800
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
₲ 8.800
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213834
Monto Contrato
₲ 4.578.193.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.183.463.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.463.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
