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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001440
Monto de la Factura
₲ 3.262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.470

Retención DNCP
₲ 11.389
Retención IVA
₲ 88.977
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
₲ 99.180

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
766
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224541
Monto Contrato
₲ 1.247.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.826.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.826.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)