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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005139
Monto de la Factura
₲ 136.638.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121392
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.309.835

Retención DNCP
₲ 481.962
Retención IVA
₲ 3.726.513
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222006
Monto Contrato
₲ 9.313.167.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.470.722.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.079.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)