Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 1.199.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.202
Retención DNCP
₲ 4.188
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 360
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222006
Monto Contrato
₲ 9.313.167.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.470.722.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.079.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)