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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063147
Monto de la Factura
₲ 418.550.800
Nro. Solicitud de Transferencia
225103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.692.632

Retención DNCP
₲ 1.530.700
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.944.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
381/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216136
Monto Contrato
₲ 1.523.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.862.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.465.862.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414341
Nombre de la Licitación
LPN 39/22 - ADQUISICION DE SIROLIMUS 1 MG-INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)