Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003910
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 98.143.558
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            129042
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.403.356
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 362.663
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.804.101
        
                                    Multa
                            
            ₲ 29.443
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            475
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-22-218436
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 196.387.570
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 188.765.804
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 188.765.804
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405319
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 126/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 36/2021 Y OTROS PARA EL MSPYBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        