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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 32.367.941
Nro. Solicitud de Transferencia
23187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.488.246

Retención DNCP
₲ 114.171
Retención IVA
₲ 882.762
Retención Renta
₲ 882.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
73-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-115416
Monto Contrato
₲ 892.377.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.077.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.432.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299140
Nombre de la Licitación
Servicio de remodelación y refacción de edificio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH