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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 11.816.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110862
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.236.897

Retención DNCP
₲ 42.108
Retención IVA
₲ 322.257
Retención Renta
₲ 214.838
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
56-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113778
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH