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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 10.442.078
Nro. Solicitud de Transferencia
94621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.930.226

Retención DNCP
₲ 37.212
Retención IVA
₲ 284.784
Retención Renta
₲ 189.856
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
32-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-111557
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.437.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.437.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi