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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 67.804.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.252.969

Retención DNCP
₲ 236.699
Retención IVA
₲ 1.849.214
Retención Renta
₲ 2.465.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251023
Monto Contrato
₲ 615.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.261.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.261.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados