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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001575
Monto de la Factura
₲ 39.959.042
Nro. Solicitud de Transferencia
39335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.276.701

Retención DNCP
₲ 139.493
Retención IVA
₲ 1.089.792
Retención Renta
₲ 1.453.056
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249925
Monto Contrato
₲ 434.453.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.211.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.211.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados