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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000395
Monto de la Factura
₲ 28.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.736.606

Retención DNCP
₲ 100.122
Retención IVA
₲ 774.136
Retención Renta
₲ 774.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/038/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166325
Monto Contrato
₲ 245.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.502.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.502.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social