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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018863
Monto de la Factura
₲ 6.864.752
Nro. Solicitud de Transferencia
186509
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.097

Retención DNCP
₲ 24.214
Retención IVA
₲ 187.220
Retención Renta
₲ 187.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154734
Monto Contrato
₲ 42.814.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.620.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.620.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas