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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018861
Monto de la Factura
₲ 6.786.952
Nro. Solicitud de Transferencia
141068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.392.815

Retención DNCP
₲ 23.939
Retención IVA
₲ 185.099
Retención Renta
₲ 185.099
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154734
Monto Contrato
₲ 42.814.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.620.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.620.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas