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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010193
Monto de la Factura
₲ 29.349.515.520
Nro. Solicitud de Transferencia
69561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.645.109.110

Retención DNCP
₲ 103.523.746
Retención IVA
₲ 800.441.332
Retención Renta
₲ 800.441.332
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166726
Monto Contrato
₲ 71.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.497.655.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.497.655.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353958
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2018 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la Actualización y Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC