Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001439
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.457.987
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144968
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.024.881
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.306
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 203.400
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 203.400
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
        
                                    RUC
                            
            429350-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            157/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-20-192183
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 155.569.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 129.402.841
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 129.402.841
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384030
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        