Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003665
Monto de la Factura
₲ 44.969.010
Nro. Solicitud de Transferencia
148809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.357.537
Retención DNCP
₲ 158.617
Retención IVA
₲ 1.226.428
Retención Renta
₲ 1.226.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192158
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.332.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional