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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 39.294.798
Nro. Solicitud de Transferencia
148161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.012.843

Retención DNCP
₲ 138.603
Retención IVA
₲ 1.071.676
Retención Renta
₲ 1.071.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
152/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192178
Monto Contrato
₲ 294.409.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.236.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.236.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional