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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006594
Monto de la Factura
₲ 54.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.830.509

Retención DNCP
₲ 191.827
Retención IVA
₲ 1.483.200
Retención Renta
₲ 1.483.200
Multa
₲ 10.395.264

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
197/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195186
Monto Contrato
₲ 1.247.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.324.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.324.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional