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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052613
Monto de la Factura
₲ 2.186.549
Nro. Solicitud de Transferencia
144958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.570

Retención DNCP
₲ 7.713
Retención IVA
₲ 59.633
Retención Renta
₲ 59.633
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192511
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.859.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.859.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional