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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052363
Monto de la Factura
₲ 53.615.574
Nro. Solicitud de Transferencia
138679
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.501.971

Retención DNCP
₲ 189.117
Retención IVA
₲ 1.462.243
Retención Renta
₲ 1.462.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192511
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.859.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.859.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional