Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0020775
Monto de la Factura
₲ 49.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96085
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.093.726

Retención DNCP
₲ 176.354
Retención IVA
₲ 1.363.560
Retención Renta
₲ 1.363.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189649
Monto Contrato
₲ 682.764.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.167.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.167.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional